目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)(一)贯彻执行国家和省、县有关科技方针、政策、法律和法规,并制定全县贯彻落实的具体措施办法;会同有关部门编制和下达全县理论学习、理论宣传和意识形态相关工作的部署和落实。
(二)负责统筹指导县内新闻舆论宏观管理业务,组织协调重大新闻宣传报道活动,新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管。承担县突发事件应急新闻办公室的日常工作
(三)负责全县精神文明创建活动的策划、组织、协调、指导、检查、评比,组织开展文明社会风尚行动及公益广告宣传,负责精神文明创建典型的树立、宣传和推广。
(四)负责相关文化产业情况的调查、研究,文化产业项目进展、推进工作。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室、县文化体制改革专项小组办公室的日常工作。负责管理电影行政事务,指导监管发行、放映工作。组织指导协调全县“扫黄打非”等工作。
(五)承担县突发事件应急新闻办公室的日常工作。负责联系域外新闻管理机构、主要媒体和智库,参与组织协调外事对外宣传活动,协调推动对外宣传有关活动,组织协调对外宣传品的策划、制作与发行,指导各乡镇(场)街外宣有关工作。
(六)指导加强基层宣传思想文化队伍建设,组织开展基层宣传干部培训。负责指导、督查全县基层宣传思想文化工作,组织开展基层宣传思想政治文化工作调研活动,弘扬理论联系实际作风,写出高质量的调研报告。
(七)推动各级党组织持续深化“解放思想推动高质量发展大讨论”活动,切实解决思想观念短板,促进学习讨论成果转化,推动全县党员干部思想大解放、能力大提升。
(八)负责对全县文化艺术工作的发展规划指导和管理精神产品和文化市场、指导教育、卫生、体育等部门的思想道德建设。
(九)负责出版物、印刷行业、发行单位管理工作。印刷企业审核审批工作。图书发行单位的审核、审批工作。
(十)负责全县精神文明建设工作综合调研、拟订发展规划,负责收集、交流精神文明建设方面的信息,牵头负责全县志愿服务工作的总体规划组织协调、调研指导、督促检查及重大典型宣传推广工作,承担县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
(十一)负责组织开展爱国主义教育工作,弘扬和培育民族精神,推动全县思想道德建设。在全县范围内大力培育和弘扬社会主义核心价值观,深入开展社会主义核心价值观和新时代辽宁精神宣传教育,夯实基层宣传思想文化阵地建设。全面宣传学雷锋活动,深入贯彻落实习近平总书记关于新时代传承弘扬雷锋精神的系列重要指示精神,促进社会道德水平和文明程度进一步提升。
(十二)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
中共朝阳县委宣传部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括本单位
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计380.33万元,包括:
1.财政拨款收入375.83万元,占收入总计的98.82%。其中:一般公共预算财政拨款收入375.83万元。政府性基金预算拨款4.5万元,占收入总计的1.18%。
与上年相比,今年收入减少237.21万元,降低38.41%,主要原因:人员减少。
(二)支出总计380.33万元,包括:
1.基本支出248.12万元,占支出总计的65.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出215.2万元,对个人和家庭的补助支出20.00万元,商品和服务支出123.44万元。
2.项目支出132.21万元,占支出总计的34.71%。主要包括电影放映等业务支出。
(三)年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
1基本支出248.12万元,占支出总计的65.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出215.2万元,对个人和家庭的补助支出20.00万元,商品和服务支出123.44万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出375.83万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出294.96万元,占78.48%。
1.一般公共服务支出394.96万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)294.96万元,主要是工资福利支出和商品服务支出等支出。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出4.5万元,按支出功能分类科目分,包括:农村电影放映补助。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费5.25万元。
公务用车运行维护费5.25万元,主要用于公车燃油维修等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出380.33万元,其中:人员经费215.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费12.91万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出12.91万元,降低92.85%。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆2辆,其中:机要通信用车2辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个(其中:一般公共预算项目2个),自评覆盖率达到100%。
组织对本单位开展整体绩效自评,涉及资金238.69万元,自评平均分96.61分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
我部门组织对“工资福利支出”“商品和服务支出”等2 个项目开展了部门评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:资金使用效率不够高。下一步将采取以下措施加以改进:提升相应资金使用效率。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效目标表 |
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|
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部门(单位)名称 |
001015中国共产党朝阳县委员会宣传部-211321000 |
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年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况(万元) |
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部门预算基本支出人员经费 |
226.93 |
||||||
部门预算基本支出公用经费 |
11.76 |
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年度绩效目标 |
开展宣传思想宣讲活动,党史学教活动,保证县报印刷,朝阳日报,辽宁日报,直通县区栏目,农村公益电影放映工作顺利开展。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
||
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
|||
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
|||
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
2022年12月 |
||
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2022年12月 |
|||
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2022年12月 |
|||
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2022年12月 |
|||
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2022年12月 |
||
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2022年12月 |
||
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2022年12月 |
|||
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2022年12月 |
||
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2022年12月 |
||
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2022年12月 |
||
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2022年12月 |
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2022年12月 |
|||
社会效应 |
服务对象满意度 |
群众总体满意度 |
>= |
95 |
% |
2022年12月 |
|
社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
95 |
% |
2022年12月 |
||
可持续性 |
体制机制改革 |
建立预算绩效管理机制 |
|
长期 |
|
2022年12月 |