目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
(三)召集本级人民代表大会会议;
(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的个别任免;在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;
(十)根据省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长的提名,决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免,报上一级人民政府备案;
(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名,决定在省、自治区内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长的任免,根据省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的提名,决定人民检察院分院检察长的任免;
(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长,人民检察院分院检察长的职务;
(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
(十四)决定授予地方的荣誉称号。
二、部门决算单位构成
无纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计569.07万元,包括:
1.财政拨款收入569.07万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入569.07万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入增加48.56万元,增长9.33%,主要原因:一是本年度工资调整;二是本年度新调入4人。
(二)支出总计569.07万元,包括:
1.基本支出512.17万元,占支出总计的90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出441.85万元,对个人和家庭的补助支出24.48万元,商品和服务支出45.84万元。
2.项目支出56.9万元,占支出总计的10%。主要包括会议费、代表活动费、离退休报刊费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加48.56万元,增长9.33%,主要原因:一是本年度工资调整;二是本年度新调入4人。
(三)年末结转和结余0万元。
本单位无年末结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出569.07万元,其中:基本支出512.17万元,项目支出56.9万元。与上年相比,财政拨款支出增加48.56万元,增长9.33%,主要原因:一是本年度工资调整;二是本年度新调入4人。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出569.07万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出451.42万元,占79.33%;社会保障和就业支出70.13万元,占12.32%;卫生健康支出19.53万元,占3.43%;住房保障支出27.99万元,占4.92%。
1.一般公共服务支出451.42万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)394.52万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)人大会议(项)2.4万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的100%。
(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他人大事务支出(项)54.5万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
2.社会保障和就业支出70.13万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)25.77万元,主要是离退休人员工资福利等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出39.64万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出4.72万元,主要是在职人员职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
3.卫生健康支出19.53万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.53万元,主要是在职人员医保等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
4.住房保障支出27.99万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)27.99万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出XX万元,完成全年预算的100%。其中:因公出国(境)费XX万元,公务接待费XX万元,公务用车购置及运行维护费XX万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费24.8万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数。比上年增加17.8万元,增长254.29%,主要是购置新公车等原因。
其中:公务用车购置费17.8万元,主要用于购置新车,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费7万元,主要用于车辆运行及保养等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出512.17万元,其中:人员经费441.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费45.84万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出45.84万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少18.25万元,降低28.48%,主要原因是上年换届。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额17.8万元,其中:政府采购货物支出17.8万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是日常办公需要;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金569.07万元(其中:一般公共预算资金569.07万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.29分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金569.07万元,自评平均分99.29分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门2022年度无单列项目绩效。
2.项目绩效自评结果。
本单位决算中项目支出为履职保障类,不单列项目绩效。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 |
||||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
002001朝阳县人民代表大会常务委员会办公室(本级)-211321000 |
|||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) |
472.79 |
|||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) |
472.79 |
|||||||||||||||||
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额(万元) |
项目执行金额(万元) |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 |
45.84 |
45.84 |
100.00% |
8 |
8 |
|||||||||||||
人大代表活动经费 |
24.90 |
24.9 |
100.00% |
8 |
8 |
|||||||||||||
人大会议费 |
2.40 |
2.4 |
100.00% |
8 |
8 |
|||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 |
511.71 |
466.32 |
91.13% |
8 |
7.29 |
|||||||||||||
离退休干部报刊费 |
1.80 |
1.8 |
100.00% |
8 |
8 |
|||||||||||||
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
||||||||||||||||
保障人大各项工作顺利开展,充分发挥人大代表职能 |
按照年初制定计划,各项工作顺利开展。 |
|||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
||||||
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||||
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|||
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|||||
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|||||
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
人均公用经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
社会效应 |
政治效益 |
有利于密切党同人民群众的关系 |
|
联系 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
服务对象满意度 |
参会人员满意度 |
>= |
95 |
% |
98 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
人大代表对人大工作满意度 |
>= |
95 |
% |
97 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
可持续性 |
体制机制改革 |
创新监督一府一委两院模式 |
|
创新 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
总评价得分 |
99.29 |