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朝阳县木头城子实验中学2022部门决算
发布时间:2023-08-29 来源:朝阳县财政局

辽宁省朝阳市朝阳县木头城子实验中学决算表.xlsx

   


第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

执行党的方针、政策和教育章程实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育。

二、部门决算单位构成

朝阳县木头城子实验中学是2022年部门决算编制范围的一级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计1058.97万元,包括:

1.财政拨款收入1058.97万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入1058.97万元。

2.上级补助收入0万元,。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元0

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入增加167.8万元,增长15.85%,主要原因:人员工资调标。

(二)支出总计1058.97万元,包括:

1.基本支出1058.97万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出893.75万元,对个人和家庭的补助支出74.45万元,商品和服务支出90.77万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加167.8万元,增长15.85%,主要原因:人员工资调标。

(三)年末结转和结余0万元。

年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出1058.97万元,其中:基本支出1058.97万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增加167.8万元,增长15.85%,主要原因:人员工资调标。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1058.97万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1058.97万元,占100%

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1058.97万元,其中:人员经费968.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费90.77万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况。

截至20221231日,共有车辆0辆。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。

组织对一个单位开展整体绩效自评,涉及资金1058.97万元,自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表

026001朝阳县木头城子实验中学(本级)-211321000自评表.xls

辽宁省朝阳市朝阳县木头城子实验中学决算表.xlsx



 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附件

部门(单位)整体绩效自评表

2022年度)

部门(单位)名称

026001朝阳县木头城子实验中学(本级)-211321000

部门年初预算收入金额(万元)

989.33

部门年初预算支出金额(万元)

989.33

年度主要任务

对应项目

项目下达金额(万元)

项目执行金额(万元)

项目执行率

分值

得分

中小学校班主任津贴补助(县直部分)

5.04

2.52

50.00%

13.3

6.65

部门预算基本支出公用经费

137.60

57.46

41.75%

13.3

5.55

部门预算基本支出人员经费

1058.85

974.28

92.01%

13.4

12.32

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

实施初中义务教育,促进基础教育发展。

完成实施初中义务教育,促进基础教育发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

基础管理

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

4

4

 

 

 

 

 

 

依法行政能力

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

4

4

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

预算完成率

=

100

%

100

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

结转结余率

<=

0

%

0

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算执行率

>=

100

%

100

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

预算管理制度健全性

 

文件执行

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

财务管理

银行账户管理规范性

 

合规

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

项目支出政府采购执行率

=

100

%

100

1

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

政府采购执行率

>=

100

%

100

1

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

资产管理

资产管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

固定资产利用率

>=

100

%

100

1

0.6

0.6

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购执行率

=

100

%

100

1

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

在职人员控制率

=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

在职人员经费变动率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会效应

政治效益

有利于提高民族素质

 

有提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会效益

教育培训参加人数

>=

100

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

经济效益

其他收入增长率

>=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

生态效益

学校绿化覆盖率

>=

30

%

30

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度

家长满意度

>=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

学生满意率

>=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会公众满意度

家长满意率

>=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

主管部门满意度

上级主管部门满意度

>=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

可持续性

体制机制改革

培养学生的综合能力

 

有提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

5

5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

84.52