辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会概况
一、主要职责
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
(三)召集本级人民代表大会会议;
(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的个别任免;在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;
(十)根据省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长的提名,决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免,报上一级人民政府备案;
(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名,决定在省、自治区内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长的任免,根据省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的提名,决定人民检察院分院检察长的任免;
(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长,人民检察院分院检察长的职务;
(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
(十四)决定授予地方的荣誉称号。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括:
无纳入本部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计622.25万元,包括:
1.财政拨款收入622.25万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入622.25万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加53.18万元,增长9.35%,主要原因:本年度有两位离退休老干部去世,涉及丧葬费。同时在职人员工资增长。
(二)支出总计622.25万元,包括:
1.基本支出567.02万元,占支出总计的91.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出453.30万元;商品和服务支出65.64万元;对个人和家庭的补助48.08万元。
2.项目支出55.23万元,占支出总计的8.88%。主要包括离退休老干部经费、人大代表活动经费、会议费及临时工经费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加53.18万元,增长9.35%,主要原因:本年度有两位离退休老干部去世,涉及丧葬费。同时在职人员工资增长。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:年末单位无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023年度财政拨款支出622.25万元,其中:基本支出567.02万元,项目支出55.23万元。与上年相比,财政拨款支出增加53.18万元,增长9.35%,主要原因:本年度有两位离退休老干部去世,涉及丧葬费。同时在职人员工资增长。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%,其中:基本支出完成年初预算的100.00%,项目支出完成年初预算的100.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出622.25万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出425.70万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)378.47万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与年初数无差异。
(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2.40万元,主要是常委会会议费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与年初数无差异。
(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)24.90万元,主要是代表工作经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与年初数无差异。
(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)19.93万元,主要是离退休老干部经费及临时工经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与年初数无差异。
2.社会保障和就业支出125.27万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)23.46万元,主要是离退休人员工资福利等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与年初数无差异。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)57.02万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与年初数无差异。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.85万元,主要是在职人员职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与年初数无差异。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)29.04万元,主要是离退休人员死亡丧葬费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与年初数无差异。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)4.90万元,主要是退休人员伤残补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与年初数无差异。
3.卫生健康支出28.51万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)28.51万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与年初数无差异。
4.住房保障支出42.77万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.77万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与年初数无差异。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.00万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按照要求支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费4.00万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是不存在此项支出。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是不存在此项支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是不存在此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是不存在此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费4.00万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按照要求支出。比上年减少20.80万元,降低83.87%,主要是上年度购置新车等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元,主要用于燃油费及公车运行维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出567.02万元,其中:人员经费501.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费65.64万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出65.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加19.80万元,增长43.19%,主要原因是三人在职转退休,新调入三人。
(二)政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是日常公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度预算整体支出及项目支出分别开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。具体绩效情况见附表。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
622.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
425.70 |
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|||||||
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|||||||
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|||||||
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|||||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|||||||
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
125.27 |
|||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.51 |
|||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
42.77 |
|||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|||||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|||||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|||||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|||||||
本年收入合计 |
27 |
622.25 |
本年支出合计 |
58 |
622.25 |
|||||||
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|||||||
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|||||||
|
30 |
|
|
61 |
|
|||||||
总计 |
31 |
622.25 |
总计 |
62 |
622.25 |
|||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||||||
收入决算表
公开02表 |
||||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
合计 |
622.25 |
622.25 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
425.70 |
425.70 |
|
|
|
|
|
||||||||||
20101 |
人大事务 |
425.70 |
425.70 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2010101 |
行政运行 |
378.47 |
378.47 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2010104 |
人大会议 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2010108 |
代表工作 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
19.93 |
19.93 |
|
|
|
|
|
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
125.27 |
125.27 |
|
|
|
|
|
||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.33 |
91.33 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
23.46 |
23.46 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.02 |
57.02 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.85 |
10.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||
20808 |
抚恤 |
33.94 |
33.94 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
29.04 |
29.04 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
28.51 |
28.51 |
|
|
|
|
|
||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.51 |
28.51 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
28.51 |
28.51 |
|
|
|
|
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
42.77 |
42.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
42.77 |
42.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
42.77 |
42.77 |
|
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|
|
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||||||||||||
支出决算表
公开03表 |
||||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
合计 |
622.25 |
567.02 |
55.23 |
|
|
|
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
425.70 |
378.47 |
47.23 |
|
|
|
|||||||||
20101 |
人大事务 |
425.70 |
378.47 |
47.23 |
|
|
|
|||||||||
2010101 |
行政运行 |
378.47 |
378.47 |
|
|
|
|
|||||||||
2010104 |
人大会议 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
|
|||||||||
2010108 |
代表工作 |
24.90 |
|
24.90 |
|
|
|
|||||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
19.93 |
|
19.93 |
|
|
|
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
125.27 |
117.27 |
8.00 |
|
|
|
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.33 |
83.33 |
8.00 |
|
|
|
|||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
23.46 |
15.46 |
8.00 |
|
|
|
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.02 |
57.02 |
|
|
|
|
|||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.85 |
10.85 |
|
|
|
|
|||||||||
20808 |
抚恤 |
33.94 |
33.94 |
|
|
|
|
|||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
29.04 |
29.04 |
|
|
|
|
|||||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
28.51 |
28.51 |
|
|
|
|
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.51 |
28.51 |
|
|
|
|
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
28.51 |
28.51 |
|
|
|
|
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
42.77 |
42.77 |
|
|
|
|
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
42.77 |
42.77 |
|
|
|
|
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
42.77 |
42.77 |
|
|
|
|
|||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
622.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
425.70 |
425.70 |
|
|
|||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
125.27 |
125.27 |
|
|
|||||||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
28.51 |
28.51 |
|
|
|||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
42.77 |
42.77 |
|
|
|||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|||||||||||||
本年收入合计 |
27 |
622.25 |
本年支出合计 |
59 |
622.25 |
622.25 |
|
|
|||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|||||||||||||
总计 |
32 |
622.25 |
总计 |
64 |
622.25 |
622.25 |
|
|
|||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出 |
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
合计 |
622.25 |
567.02 |
55.23 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
425.70 |
378.47 |
47.23 |
||||||||
20101 |
人大事务 |
425.70 |
378.47 |
47.23 |
||||||||
2010101 |
行政运行 |
378.47 |
378.47 |
0.00 |
||||||||
2010104 |
人大会议 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
||||||||
2010108 |
代表工作 |
24.90 |
0.00 |
24.90 |
||||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
19.93 |
0.00 |
19.93 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
125.27 |
117.27 |
8.00 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.33 |
83.33 |
8.00 |
||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
23.46 |
15.46 |
8.00 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.02 |
57.02 |
0.00 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
||||||||
20808 |
抚恤 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
29.04 |
29.04 |
0.00 |
||||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
42.77 |
42.77 |
0.00 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
42.77 |
42.77 |
0.00 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
42.77 |
42.77 |
0.00 |
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
453.30 |
302 |
商品和服务支出 |
65.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
181.23 |
30201 |
办公费 |
23.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
107.50 |
30202 |
印刷费 |
2.90 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||||||||||||||
30103 |
奖金 |
25.42 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.02 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
10.85 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.51 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
42.77 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.08 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||||||||
30301 |
离休费 |
10.04 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||||||||
30302 |
退休费 |
4.10 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
33.94 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||||||||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||||||||||||||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
||||||||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.32 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||||||||||
人员经费合计 |
501.38 |
公用经费合计 |
65.64 |
|||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||||||||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 |
||||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
||
合 计 |
4.00 |
4.00 |
||
1、因公出国(境)费 |
|
|
||
2、公务接待费 |
|
|
||
3、公务用车购置及运行费 |
4.00 |
4.00 |
||
其中:(1)公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
||
(2)公务用车购置费 |
|
|
||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||||
其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
||||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
||||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出 |
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
合计 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||||||
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 (2023年度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
002001朝阳县人民代表大会常务委员会办公室(本级)-211321000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) |
564.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) |
564.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额(万元) |
项目执行金额(万元) |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) |
11.66 |
9.75 |
83.65% |
13.3 |
11.12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) |
34.22 |
31.22 |
91.23% |
13.3 |
12.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出人员经费(保工资) |
605.34 |
474.12 |
78.32% |
13.4 |
10.49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障人大各项工作顺利开展,充分发挥人大代表职能。 |
按照年初制定计划,已全部完成 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||||||||||||||||||||
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
3.5 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.8 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
社会效应 |
社会效益 |
在民主监督中发挥主体作用 |
|
监督 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
服务对象满意度 |
人大代表满意度 |
>= |
95 |
% |
98 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
人大代表对人大工作满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
可持续性 |
体制机制改革 |
创新监督一府一委两院模式 |
|
创新 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
总评价得分 |
93.74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
人大常委会会议费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
朝阳县人民代表大会常务委员会办公室- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 |
朝阳县人民代表大会常务委员会办公室(本级)- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
2.4 |
全年执行数(万元) |
2.4 |
执行率 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成年初制定的常委会议题,保证会议质量。 |
按照年初常委会议题,按时完成各项三查活动。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||||||||||||||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
召开会议次数 |
>= |
6 |
次 |
6 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
活动参与人数 |
>= |
300 |
人 |
315 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
计划工作完成率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
时效指标 |
项目完成及时率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
成本指标 |
单项成本控制 |
<= |
2.4 |
万元 |
2.4 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
经费支出规范性 |
|
规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
项目整体投资支付率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
人大代表活动费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
朝阳县人民代表大会常务委员会办公室- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 |
朝阳县人民代表大会常务委员会办公室(本级)- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
24.9 |
全年执行数(万元) |
24.9 |
执行率 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证县级人大代表各项考察、视察、检查活动顺利开展。 |
按照各项三查活动要求,组织代表参加活动,同时为提高代表履职能力,组织代表开展各项培训。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||||||||||||||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
培训时长 |
>= |
2 |
小时 |
2 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
活动参与人数 |
>= |
200 |
人 |
200 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
质量指标 |
培训目标达成率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
培训覆盖率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
成本指标 |
经费支出规范性 |
|
规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障工作需要情况 |
|
满足 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
履职 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
持续提升活动质量 |
|
质量 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
人大离退休干部报刊费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
朝阳县人民代表大会常务委员会办公室- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 |
朝阳县人民代表大会常务委员会办公室(本级)- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
1.86 |
全年执行数(万元) |
1.86 |
执行率 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰富老干部业余生活,保障离退休老干部报刊福利正常享受。 |
及时为离退休老干部订报刊。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||||||||||||||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
服务对象人数 |
= |
37 |
人 |
37 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
质量指标 |
发放到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
老干部队伍和谐稳定 |
|
和谐 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
时效指标 |
项目完成及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
成本指标 |
项目成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升老人生活质量 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
提高老人生活幸福感 |
|
提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离退休老干部满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||