关于朝阳县南双庙镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)情况如下:
一、2024年财政预算执行情况
(一)预计财政收入完成情况
财政总收入预计完成6116万元,为调整预算的100%,同比上升6%增加270万元。其中,一般公共预算收入1080万元,为调整预算的391%,增收804万元(税收收入1015万元,同比增加20%,减收199万元,非税收入65万元,同比增加60%,增收39万元,);上级补助收入5036万元,为调整预算的100%,同比减少15%,减收321万元;一般公共预算收入中,税收收入占比93.9%,非税收入占比6.1%。
一般公共预算收入中主要收入项目完成情况:
一般公共预算收入1080万元。其中税收收入1015万元,非税收入65万元。各项主要税收收入:增值税649万元,同比增长17%,减收97万元;企业所得税186万元, 同比减少3%,减收6万元;个人所得税1万元, 同比减少300%,减收3万元;城市维护建设税13万元,同比减少53%,减收7万元;房产税14万元,同比增加75%,增收6万元;印花税16万元,同比增加33%,增收4万元;城市土地使用税113万元,同比增加927%,增收102万元;契税1万元,同比增加100%,增收1万元;资源税7万元,同比减少53%,减收8万元;。各项主要非税收入:专项收入78万元,同比增加20%,增加13万元。
(二)预计财政支出完成情况
一般公共预算支出5036万元,同比下降3%,减少支出152万元。
按功能分类的主要项目:
一般公共服务支出645万元,同比增长22%,减少142万元;
教育支出3044万元,同比下降4%,减少支出117万元;
社会保障和就业支出538万元,同比下降10%,减少支出55万元;
卫生健康支出235万元,同比下降20%,减少支出49万元;
农林水事务支出213万元,同比下降36%,减少支出78万元;
住房保障支出361万元,同比增长1.5%,增加支出5万元。
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神和实施全面振兴新突破三年行动的关键之年。财政部门学习贯彻党的二十届三中全会精神,按照省财政厅进一步落实“过紧日子”和《全市财政系统2024年“精算、精管、精准、精细”专项行动方案》的总体要求,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,用好用足财政政策,广开财源,规范管理,在增收节支、提质增效上积极进取,为全乡经济社会高质量发展提供坚强财政保障。我乡已超额完成全年的财政收支任务,如此好成绩的取得是乡党委、乡政府正确领导的结果,是上级政府及相关部门对我乡财政工作大力支持的结果,也是全乡各业务部门和全体干部团结奋斗、不懈努力的结果。回顾一年来的工作,主要体现在以下几个方面:
1.是理财的思路更为清晰。年初制定了严格的财务管理制度,确保在财务管理上有章可循,在预算执行中做到近抓节支,远抓财源。
2.是惠农政策落实到位,为了能让惠农政策更为清晰,我乡将大部分惠农资金通过“一卡通”方式进行发放,避免了农户手中有很多存折,保管不方便,使惠农资金安全、清晰、及时的兑现到农户手中,财政人员还要不定期对所有惠农资金落实情况进行跟踪监管,目前通过“一卡通”方式发放的补助资金为20多项。
3.是资金监管工作,为了能使补助类和项目类资金在安全环境下运行,经乡党委、乡政府研究制定了我镇资金监管实施方案,按照此方案镇财政对每笔资金实行事前、事中、事后监管,确保专项资金发挥了更大的效益。
2024年我乡财政工作虽然能够完成全年各项收支任务并取得一些成绩,但是也面临严峻的问题,收支矛盾日益突出,枯竭的税源对全乡的收入来说可谓杯水车薪,困难虽有,但我们一定会克服。为此我们在总结2024年财政工作的基础上,努力做好2025年的财政工作。
二、2025年财政预算(草案)和主要工作安排
2025年,财政预算编制的基本原则:一是坚持“过紧日子”,厉行节约办一切事业,严控一般性支出;二是加大财政资源统筹力度,持续优化支出结构;三是进一步完善项目库管理,强化事前绩效评估和绩效目标审核;四是深入实施零基预算,促进部门预算管理标准科学,规范透明,约束有力。
2025年财政收支预算(草案)拟作如下安排:
(一) 一般公共预算收支编制情况
一般公共预算收入预计为1188万元,税收收入预计为1110万元,非税收入预计为78万元。各项主要税收收入:增值税734万元,同比增加17%,增加收97万元;企业所得税186万元, 同比减少3%,减收6万元;个人所得税1万元, 同比减少300%,减收3万元;城市维护建设税13万元,同比减少53%,减收7万元;房产税14万元,同比增加75%,增收6万元;印花税16万元,同比增加33%,增收4万元;城市土地使用税113万元,同比增加927%,增收102万元;契税1万元,同比增加100%,增收1万元;资源税7万元,同比减少53%,减收8万元;。各项主要非税收入:专项收入78万元,同比增加20%,增加13万元。
一般公共预算支出5378万元,其中:一般公共服务支出676万元;教育支出3084万元;社会保障和就业支出678万元;卫生健康支出264万元;农林水支出281万元;住房保障支出395万元。
2025年财政预算(草案)安排虽然平衡,在实际预算执行中仍然会有变化,最终收支平衡数要以年终财政决算数据为准。因此,要完成2025年财政工作目标有一定难度,这就需要财税部门的共同努力和全乡各部门对乡财政工作给予更多的理解和支持。
为此,我们要做好以下几点工作,一是抓好财政收入,配合好国地税部门抓好税收收入,努力完成当年税收任务。二是加强支出管理,要“保工资、保运转、保民生”,合理调度资金,把有限的财力管好用好,保障机关各项事业顺利开展。三是要加强财政队伍建设,努力提高财政干部的综合素质,树立大局意识、服务意识。
各位代表,完成2025年财政收支预算目标任务很重。我们将在乡党委、乡政府的领导下,在上级财政部门的支持下,自觉接受人大监督。认真贯彻本次会议作出的决议,振奋精神,求真务实,确保全年财政工作任务圆满完成。